岗位职责:1、根据审计计划和审计部经理工作安排,负责内部审计项目的具体实施,包括总部财务、营销、生产、采购各循环系统和子公司的综合审计和专项审计
2、跟踪公司内部控制制度的具体实施与监管
3、负责经济合同价格的独立询价和审核的具体实施
4、做好日常审计分析工作,包括子公司财务和生产经营等相关信息的分析及预警,总部仓储物资、固定资产的不定期巡查,写出分析性审核意见书;
5、及时对负责项目的审计文件资料整理与归档
6、完成主管领导交办的其他审计事项
任职要求:
1、审计、财务专业大专以上学历,有扎实的财务或审计管理知识(新手的要求),或有审计师、会计师职业职称
2、又是那年以上制造企业财务或审计工作经验(主审要求)
3、有一定的文字写作能力,对《公司法》和公司商业运作有所理解,随时可以出差
4、具备注册会计师资格者优先